Informes de Evaluación y Auditoría
Por Oficina de Control Interno
Artesanías de Colombia en cumplimiento del literal e) del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014: "por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", publica los informes de gestión, evaluación y Auditoría elaborados por la Oficina de Control Interno de la Empresa.
Año 2024
Informe a septiembre de 2024
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al corte de junio de 2024, elaborado por la Oficina de Control Interno
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2024
Informe a junio de 2024
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al corte de junio de 2024, elaborado por la Oficina de Control Interno
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2024
Informe a marzo de 2024
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2024 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2024
Año 2023
Informe a diciembre de 2023
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2023
Informe a septiembre de 2023
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2023
Informe a junio de 2023
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2023
Informe a marzo de 2023
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2023
Año 2022
Informe a diciembre de 2022
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2022.
Informe a septiembre de 2022
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2022.
Informe a junio de 2022
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2022.
Informe a marzo de 2022
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2022.
Auditorías al ejercicio presupuestal
Artesanías de Colombia, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se dictan otras disposiciones, publica la auditoría al ejercicio presupuestal de la empresa, de los años terminados a diciembre 31 de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Año 2021
Informe a diciembre de 2021
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2021
Informe a septiembre de 2021
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2021.
Informe a junio de 2021
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2021.
Informe a marzo de 2021
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2021.
Año 2020
Informe a diciembre de 2020
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2020.
Informe a septiembre de 2020
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo julio a septiembre de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2020.
Informe a junio de 2020
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2020.
Informe a marzo de 2020
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2020.
Año 2019
Informe a diciembre de 2019
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a diciembre de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2019.
Informe a septiembre de 2019
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo junio a septiembre de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2019.
Informe a junio de 2019
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2019.
Informe a marzo de 2019
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2019.
Año 2018
Informe
Informe a diciembre de 2018
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a septiembre de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2018.
Informe a septiembre de 2018
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a septiembre de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2018.
Informe a junio de 2018
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo abril a junio de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2018.
Informe a marzo de 2018
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo enero a marzo de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2018.
Año 2017
Informe a junio de 2018
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo de abril a junio de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a junio de 2018.
Informe a marzo de 2018
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo de enero a marzo de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a marzo de 2018.
Informe a diciembre de 2017
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2017.
Informe a septiembre de 2017
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo julio a septiembre de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2017.
Informe a junio de 2017
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2017.
Informe a marzo de 2017
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2017.
Año 2016
Informe a diciembre de 2016
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2016, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2016
Documentos relacionados
- Anexo Contenido.Informe Gestión, evaluacion y auditoria 2024 Q3
- Anexo Contenido.Informe Gestión, evaluacion y auditoria 2024 Q2
- Anexo Contenido.Informe Gestión, evaluacion y auditoria 2023 Q4
- Informe Gestión, evaluacion y auditoria 2023 Q4
- Informe de gestión, evaluación y auditoria 2023, Q3
- Informe de gestión, evaluación y auditoria Q2, 2023
- Informe de control interno a marzo de 2023
- Informe de control interno a diciembre de 2022
- Informe de control interno a septiembre de 2022
- Informe de control interno a junio de 2022
- Informe de control interno a marzo de 2022
- Informe de control interno a diciembre de 2021
- Informe de control interno a septiembre de 2021
- Informe de control interno a junio de 2021
- Informe de control interno a marzo de 2021
- Informe de control interno a diciembre de 2020
- Informe de control interno a septiembre de 2020
- Informe de control interno a junio de 2020
- Informe de control interno a marzo de 2020
- Informe de control interno a diciembre de 2019
- Informe de control interno a septiembre de 2019
- Informe de control interno a junio de 2019
- Informe de control interno a marzo de 2019
- Informe de control interno a diciembre de 2018
- Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría a Septiembre de 2018
- Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría a Junio de 2018
- Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría a Marzo de 2018
- Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a diciembre de 2017.
- Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a septiembre de 2017.
- Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a junio de 2017.
- Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría a marzo de 2017.
- Informe de gestión, evaluación y audtoría a diciembre de 2016
- Informe Ley 1712 de 2014 - seguimiento 2 2016
- Informe Ley 1712 de 2014 - seguimiento 1 2016
- Informe de Gestión, Evaluación y audtoria a septiembre de 2016
- Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a Junio de 2016
- Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a Marzo de 2016
- Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria a Diciembre de 2015
- Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria a septiembre de 2015
- Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria a junio de 2015
- Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria 2014