Reportes de control interno
Por Oficina de Control Interno
Reportes del responsable de Control Interno.
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, semestral.
Mediante Decreto 2106 de 2019, se definió que los informes de control interno tendrán periodicidad de carácter semestral en cada vigencia (anteriormente era cuatrimestal). Estos documentos reflejan cómo se encuentra la empresa en referencia a los avances en el plan de mejoramiento.
Informe semestral de evaluación independiente del estado del SCI a junio de 2024.
Dando cumplimiento al decreto 2106 de 2019, artículo 156, y acatando las instrucciones establecidas en la circular externa No. 100-006-de 2019 expedida por la Función Pública, se publica el informe pormenorizado al sistema de control interno del primer semestre de 2024
Informe estado sistema control interno primer semestre de 2024
Informe semestral de evaluación independiente del estado del SCI II 2023
Primer informe semestral de evaluación independiente del estado del SCI, 2023
• Informe de control interno de julio a diciembre de 2022.
• Informe de control interno de enero a junio de 2022.
• Informe de control interno de julio a diciembre de 2021.
• Informe de control interno de enero a junio de 2021.
• Informe de control interno de julio a diciembre de 2020.
• Informe de control interno de enero a junio de 2020.
Por otro lado, la circular externa 100-006 del 19 de diciembre de 2019, expedida por el Departamento Administrativo de la Función pública, estableció que con el fin de normalizar la periodicidad semestral del informe pormenorizado, se debía presentar en ese caso, un informe por el periodo de noviembre y diciembre de 2019.
Se aclara que este informe solía presentase tres (3) veces al año hasta 2019, con cortes de febrero, junio y octubre, siendo publicados en los meses de marzo, julio y noviembre respectivamente, de conformidad a lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción).
• Informe de control interno de julio a octubre de 2019.
• Informe de control interno de marzo a junio de 2019.
• Informe de control interno de noviembre 2018 a febrero de 2019.
• Informe de control interno de julio a octubre de 2018.
• Informe de control interno de marzo a junio de 2018.
• Informe de control interno de noviembre 2017 a febrero 2018.
• Informe de control interno de julio a octubre de 2017.
• Informe de control interno de marzo a junio de 2017.
• Informe de control interno de noviembre de 2016 a febrero de 2017.
• Informe de control interno de agosto a octubre de 2016.
• Informe de control interno de marzo a julio de 2016.
• Informe de control interno de marzo a julio de 2016.
• Informe de control interno de noviembre de 2015 a febrero de 2016.
Marco de referencia de la evaluación.
Resultado de la autoevaluación del sistema de control interno contable
En cumplimiento del principio de transparencia y acceso a la información a la ciudadanía, la Oficina de Control interno de Artesanías de Colombia S.A. BIC publica el resultado de la evaluación al control interno contable de la entidad, de acuerdo a la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, la cual se realiza en cada vigencia
Resultado de evaluación control interno 2021
Resultado de evaluación control interno 2022
Mayores informes
Dora Alba Ortiz
Oficina de Control Interno
Artesanías de Colombia
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (601) 555 0325 Ext.1062
Correo electrónico: cinterno@artesaniasdecolombia.com.co
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