Informes de Evaluación y Auditoría

Por Oficina de Control Interno

Informe de evaluación
Informe de evaluación - Imagen: Artesanías de Colombia

Artesanías de Colombia en cumplimiento del literal e) del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014: "por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", publica los informes de gestión, evaluación y Auditoría elaborados por la Oficina de Control Interno de la Empresa.

Año 2024

Informe a marzo de 2024

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2024 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2024

Año 2023

Informe a diciembre de 2023

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2023

Informe a septiembre de 2023

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2023

Informe a junio de 2023

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2023

Informe a marzo de 2023

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2023

Año 2022

Informe a diciembre de 2022

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2022.

Informe a septiembre de 2022

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2022.

Informe a junio de 2022

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2022.

Informe a marzo de 2022

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2022. 

Auditorías al ejercicio presupuestal

Artesanías de Colombia, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se dictan otras disposiciones, publica la auditoría al ejercicio presupuestal de la empresa, de los años terminados a diciembre 31 de 201620172018, 2019, 2020 y 2021.

 

Año 2021

Informe a diciembre de 2021

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2021

Informe a septiembre de 2021

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2021.

Informe a junio de 2021

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2021.

Informe a marzo de 2021

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2021.

 

Año 2020

Informe a diciembre de 2020

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2020.

Informe a septiembre de 2020

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo julio a septiembre de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2020.

Informe a junio de 2020

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2020.

Informe a marzo de 2020

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2020.

 

Año 2019

Informe a diciembre de 2019

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a diciembre de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2019.

Informe a septiembre de 2019

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo junio a septiembre de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2019.

Informe a junio de 2019

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2019.

Informe a marzo de 2019

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2019.

 

Año 2018

Informe 

Informe a diciembre de 2018

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a septiembre de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2018.

Informe a septiembre de 2018

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a septiembre de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2018.

Informe a junio de 2018

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo abril a junio de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2018.

Informe a marzo de 2018

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo enero a marzo de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2018.

 

Año 2017

Informe a junio de 2018
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo de abril a junio de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a junio de 2018.
Informe a marzo de 2018
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo de enero a marzo de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de Gestión, Evaluación y auditoría a marzo de 2018.

Informe a diciembre de 2017

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2017.

Informe a septiembre de 2017

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo julio a septiembre de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2017.

Informe a junio de 2017

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2017.

Informe a marzo de 2017

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2017.

 

Año 2016

Informe a diciembre de 2016

A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2016, elaborado por la oficina de Control interno.

Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2016

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