Artesanías de Colombia publica los informes de gestión, evaluación y auditoría elaborados por la Oficina de Control Interno de la empresa.
Informe de evaluación - Artesanías de Colombia
Artesanías de Colombia en cumplimiento del literal e) del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014: "por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", publica los informes de gestión, evaluación y Auditoría elaborados por la Oficina de Control Interno de la Empresa.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2024 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2024
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2023
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2023
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2023
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2023 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2023
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2022.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2022.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2022.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2022 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2022.
Artesanías de Colombia, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se dictan otras disposiciones, publica la auditoría al ejercicio presupuestal de la empresa, de los años terminados a diciembre 31 de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2021
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2021.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de abril a junio de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2021.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de enero a marzo de 2021 elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2021.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2020.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo julio a septiembre de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2020.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2020.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2020, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2020.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a diciembre de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2019.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo junio a septiembre de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2019.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2019.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2019, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2019.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a septiembre de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2018.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo junio a septiembre de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2018.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo abril a junio de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2018.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo enero a marzo de 2018, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2018.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2017.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria correspondiente al periodo julio a septiembre de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a septiembre de 2017.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo abril a junio de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a junio de 2017.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo enero a marzo de 2017, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a marzo de 2017.
A continuación podrá encontrar el Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2016, elaborado por la oficina de Control interno.
Informe de gestión, evaluación y auditoría a diciembre de 2016
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